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定远县人大2018年预算情况说明

浏览次数:1633作者:发布时间:2018-03-28

  一、定远县人大主要职责

  1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作。

  2、组织各级人大代表视察、调研和培训,参与组织县人大常委会开展的主要执法检查工作。

  3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

  4、负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化、编发常委会会刊等工作。

  5、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;督办、督查县人大常委会交办的重要信访事项,及时综合反映社情民意。

  6、协助有关部门负责县人大常委会机关机构编制和人事管理、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。

  7、负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务、账务管理及后勤服务工作。

  8、负责机关日常公务接洽,接待外地来宾。

  9、负责办理“一府两院”规范性文件备案审查的有关工作。

  10、负责县人大常委会任命人员法律考试的有关工作。

  11、指导乡镇人大工作。

  12、负责办理人大常委会领导交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  定远县人大常委会设办公室,财经工作委员会,内务司法工作委员会,人事代表选举工作委员会,城乡建设工作委员会,教科文卫(民宗侨外)工作委员会,农村经济工作委员会。从预算单位构成看,定远县人大2018年度部门预算包括本级预算单位,与上年比较,增加(减少)0户。

  三、定远县人大2018年度主要工作任务

  一、紧紧围绕大局,着力在促进发展上做出更多成绩。加快经济社会发展,加快推进改革进程,加快法治定远建设,依法决定重大事项,依法进行人事任免。

  二、不断强化监督,着力在推动进步上做出更大贡献。加强调研视察监督,加强执法检查监督,加强工作评议监督,加强履职点评监督,加强专题询问监督,加强文件备案监督。

  三、注重发挥职能,着力在主动作为上做出更深探索。重视预算执行和审计监督,加强议案和建议办理工作,进一步夯实乡镇人大基础。

  四、发挥代表作用,着力在加强履职上做出更新尝试。完善载体制度建设,增强代表活动成效。     

  五、加强自身建设,着力在提升水平上做出更好实践。旗帜鲜明讲政治,恪尽职守勇担当,雷厉风行转作风。

  四、定远县人大2018年度部门预算说明

  (一)2018年度收入支出预算情况说明

  县人大2018年度收入预算总计596.76万元,支出预算总计596.76万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加42.72万元,增长了7.71%,主要原因是:我单位新增加8人,所以人员费用增加。

  (二)2018年度收入预算情况说明

  本年收入预算合计596.76万元,其中:财政拨款收入预算596.76万元,占100%;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%。

  (三)2018年度支出预算情况说明

  本年度支出预算合计596.76万元,其中:基本支出421.24万元,占70.59%;项目支出175.52万元,占29.41%;经营支出0万元,占0%。

  (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年度财政拨款收入预算总计596.76万元,支出预算总计596.76万元,与2017年预算数相比,收、支总计各增加42.72万元,增长了7.71%,主要原因是:我单位新增加8人,所以人员费用增加。

  (五)2018年度一般公共预算财政的拨款支出预算情况说明

  1、财政拨款支出预算总体情况

  2018年度财政拨款支出预算596.76万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加42.72万元,增长了7.71%,主要原因是:我单位新增加8人,所以人员费用增加。

  2、财政拨款支出预算具体情况

  2018年度财政拨款支出预算为596.76万元,支出预算为596.76万元。其中:基本支出421.24万元,占70.59%;项目支出175.52万元,占29.41%;经营支出0万元,占0%。

  具体情况如下:

  1、“一般公共服务”2018年度预算508.31万元,比2017年预算数增加171.38万元,增长50.87%,主要原因是人员费用增加。其中:“行政运行”预算508.31万元,主要用于人代会会议费用支出和在职人员工资支出。

  2、“社会保障和就业”2018年度预算45.34万元,比2017年预算数减少127.13万元,减少73.71%,主要原因:一是2017年3人退休;二是退休人员工资全部转入县社保局发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算45.34万元,主要用于预算单位离休人员费用支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算20.12万元,比2017年预算数减少3.88万元,减少16.17%,主要原因是:支出功能科目调整,导致数字减少。其中:“行政单位医疗”预算20.12万元,主要用于预算单位医疗保障方面的支出。

  4、“住房保障支出”2018年度预算22.99万元,比2017年预算数增加2.35万元,增长11.39%,主要原因是:2017年人员调入。其中:“住房公积金”预算22.99万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

  (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出预算596.76万元,其中人员经费310.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费286.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  定远县人大2018年度没有政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

  (八) 2018年国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

  定远县人大2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。

  2018年度定远县人大机关运行经费286.56万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  2、政府采购情况。

  2018年度定远县人大没有政府采购支出。

  3.国有资产占有使用情况。

  2018年度定远县人大无国有资产占有使用情况。

  4.预算绩效管理情况。

  2018年度定远县人大未编制和批复预算绩效目标。 

  (十)名词解释

  (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。